ACI 카드뉴스
감사위원� 지원센터는 카드뉴스� 통해 감사위원회가 살펴� � 법·제� 동향� 소개하고 있습니다.
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Content
- 감사위원� 회의 효율� 제고
- 감사위원� 회의 고려사항(1) & (2)
- 감사위원� 지원조직의 회의 지�
Content
- 기간� 걸쳐 수익� 인식해야 하는 경우�?
- 진행기준 수익 인식� 주요 유의사항� 감리지� 사례 (1)
- 진행기준 수익 인식� 주요 유의사항� 감리지� 사례 (2)
Content
- 감사(위원�) 교육� 중요�
- 사외이사 교육 강화� 위한 관계당국의 관심과 노력
- 효과적인 감사(위원�) 교육� 위한 고려사항
- 감사(위원�) 교육 현황
Content
- 입법예고
- 회계·감사 지배구� 우수기업 평가기준 � 배점
Content
- 외부감사� 개정� 통한 분식회계 벌금 상한� 10억원 신설
- [참고] 헌법불합� 결정(외감� �39조제1�)
Content
- 감리지적사례 1. 매출 총액인식� 종속회사� 통한 연결 매출 허위 계상
- 감리지적사례 2. 매출 기간귀� 오류
- 감리지적사례 3. 유상사급 관� 매출� 과대계상
Content
- 사외이사 선임 의무 � 자격요건
- 상근감사 선임 � 감사위원� 설치 의무
Content
- 내부통제� 관� 사항 공시여부
- 회계감사인에 관� 사항 공시여부
- 재무공시사항� 공시서식 준수여부
- ѫ무공싵ӂ�
Content
- �25� 기업지배구조보고서 중점점검사항
- 중점점검사항� 주요 점검내용
Content
- 내부회계 미구�
- 운영실태 � 평가보고� 보고·기록 미비
- 회생절차 신청 단계 미구�
- 내부회계 인력 미확�
Content
- 심감사사항
- 감사 수정사항 � 미수� 왜곡표시
- 감사의견, 강조·기타사항 �
- 보고기간 � 사건� 서면진술
Content
- 지정학적·경제적 변� � 리스� 관�
- 이사� � 위원� 리스� 관� 역할 재점검
- 국내� 정책 변� 분석� 대� 방안 검�
- 데이� � 사이� 보안 거버넌스 감독
- 조직 문화 개선 지원과 경영진의 신뢰 제고 노력 점검
- 경영진의 지속가능성 공시 준� 감독
- 생성� AI 활용 전략 � 리스� 모니터링
- 인재전략 검�
- 이사� 구성 � 승계 계획 검�
Content
- 2025� 산업 전망 기상�
- 2025� 키워드로 � 비즈니스 트렌�
- 2025� 주목해야 � 키워드로 � 비즈니스 대� 전략
- 2025� 산업� 전망� 따른 기업 대� 전략
content
- 주기� 지� 유예 신청대� � 평가절차
- 회계·감사 관� 지배구� 평가 기준
- 회계·감사 관� 지배구� 평가 사례
- 사례� 주기� 지� 유예효과
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- 책임규명 여부 판단
- 상당� 주의 여부 판단
content
- Ӥ감사시간이란?
- 개별 기업� 표준감사시간 산정순서
- 표준감사시간 주요 개정사항
content
- 이사� 구성� 통한 디지� 전문� 강화
- 이사� 교육� 통한 디지� 전문� 강화
content
- 워싱이란?
- AI워싱 리스�
- � SEC� AI워싱 처벌사례
- � FTC� AI워싱 처벌사례
- � 집단소송
- AI워싱� 방지하기 위한 이사� 참고사항
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- 이사·감사위원� 감시의무와 상당� 주의 의무
- 이사·감사위원� 책임경감 요건 ‘상당한 주의�
- 임원배상책임보험 가입시 유의사항
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- 자금 내부통제 공시 서식
- 감사위원회의 자금통제 고려사항
- 감사위원회의 감독 역할 강화
- 내부회계관리규� 개정 절차 안내
content
- 연결 내부회계관리제� 범위 선정 감독
- 부문에� 식별� 미비� 평가
content
- 영국: 개정 기업지배구� 모범규준
- 한국: 기업공시서식 작성기준
- 한국: 기업지배구조보고서 가이드라인
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- 정보 보안
- 생성� A
- 갶상자�
content
- Spencer Stuart Director Survey에서 나타� 효과적인 이사� 회의 운영 방안
- 이사� 소집통지기간
- KOSPI200 기업� 이사� 안건 통지기간
- 이사� 회의 운영� 위한 시사�
content
- 디지� 감사 활용 근거 � 품질관� 절차 명확�
- 표준감사시간 반영 검�
- 회계법인� 격차 완화 � 전문인력 양성
- 감사 데이� 표준�
- 피감사기� � 인식 제고
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- 매출⋅매출원가 허위계상
- 종속기업투자주식 손상차손 미인�
- 재고자산 � 유형자산 허위계상
content
- 외부감사� 선정권자
- 감사인선ѫ원회
- 외부감사� 선임기한
- 외부감사� 선정기준 � 절차 마련
- 외부감사� 후보평가기준
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- 심감사사항
- 감사에서� 유의� 발견사항
- 특수관계자, 부�, 법규위반 관� 유의사항
- 유의� 내부회계관리제� 미비�
- 그룹감사, 계속기업가�
content
- 기업가� 제고 계획� 이사� 권한
- 공시 점검요인
content
- 책임투자 관� 이사� 대� 필요�
- 책임투자 대응의 기대효과
- 대응방�(1) � ESG 관� 이사� 경영 강화
- 대응방�(2) � ESG 관� 점검활동
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- 객관� 보호� 필요�
- 객관� 보호장치
- 전문� 제고� 필요�
- 전문� 제고 방안(1)_역량평가
- 전문� 제고 방안(2)_인사우대 조치
content
- 경제 환경 분석 � 리스� 관�
- 심감사사항 � 유의� 사항 논의
- 감사품질괶�
content
- 내부감사 중점검토영� 업무투입비중 비교
- 사이� 보안
- IT 기술
- �3� 관�
content
- 업무 � 회계 감독권한
- 주요 보고 수령� 외부 자문비용 지� 요청
- 외부감사� 선정 �
content
- 책무란 무엇인가?
- 책무� 어떻� 배분하는가?
- 책무� 어떻� 이행하는가?
- 내부통제위원회는 어떻� 운영하는가?
- 책무 관� 제재� 무엇인가?
content
- 7� 분야� 정리
- 기업거버넌스 제도 개선 과제
content
- 독립� 내부감사부서의 특징
- 감사(위원�)� 직속부� 편제
- 이중� 보고라인
- 내부감사책임자의 위상
- 내부감사책임� 임면동의�
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- 기업지배구� 핵심지� 준수율 감소 원인은?
- 감사기구 관� 핵심지� 준� 현황
- 이사� 관� 핵심지� 준� 현황
- 주주 관� 핵심지� 준� 현황
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- 수익인식 회계처리� 적정�
- 비시장성 자산평가� 적정�
- 특수관계자거래 회계처리� 적정�
- 갶상자� 회계처리� 적정�
Contents
- 부채의 유동� 분류 원칙 명확�
- 갶상자� 거래� 대� 공시 요구사항 추가
Contents
- 재무제표 작성 감독 � 감사보고� 젵Ӷ
- 내부회계관리제� 평가 � 감독
- 부� 신고제도 � 회계부� 조사 감독
- 외부감사� 선정 � 평가
Contents
- 주요 회계감리 지적사례
- 횡령 예방� 위한 6가지 유의사항
국민연금기금� 수탁� 책임 활동 지� : 감사위원회가 참고� 사항은?
Contents
- 수탁� 책임 활동 지침이란?
- 이사 � 감사(위원) 선임 반대사유 통계
Contents
- 감사� 범위 � 시기, 계획
- 외부감사팀 구성, 독립�
- 유의� 위험 � 심감사사항
- 회계기준 제·개� � 기타사항
Contents
- 외부감사인의 비감사업� 제공 � 감사위원회가 알아� � 국제윤리기준
- 국제윤리기준� 공인회계사법 비교
- PIE 해당 회사 감사위원회의 비감사업� 제공 � 고려사항
- 비감사업� 제공 � 감사위원회의 점검사항
Contents
- 지속가능성(기후) 공시� 핵심요소
- 거버넌스 관� 공시사항
- ESG 공시 의무� 흐름
Contents
- 외부감사인의 독립� 훼손 위험
- 감사대상회사에 제공� 금지되는 외부감사인의 10대 비감사업�
- 감사위원회의 외부감사� 비감사업� 제공 � 점검
Contents
- 부정의 영향� 발생요인
- 부정의 종류와 발생원인
- 부정방지 활동_부정신� � 부정적� 훈련
- 감사(위원�)� 권한� 의무_외부감사� � 상법
- 감사(위원�) 점검 사항
Contents
- 지배구� 우수 기업� 대� 감사� 주기� 지정면�
- 상장기업 배당절차 개선 정책 � 현황
- 기업 Value-up 우수기업 인센티브 확대
Contents
- 감사위원� 지원조� 점검
- 감사위원� 회의활동 점검
- 감사위원� 연간 활동계획
Contents
- 감사위원� 업무영역� 관� 법규 � 규정
- 감사위원� 주요 법적 권한� 역할
- 감사위원� 규정 검�
Contents
- 이사� 활동� � 평가해야 하는가?
- 국내 이사� 평가 관� 규정
- 해외� 이사� 평가 제도
- 이사� 평가 해외 사례
- 이사� 평가결과 활용
Contents
- 경영진의 운영실태 보고 검�
- 외부감사인의 내부회계 감사절차 확인
- 내부회계 평가보고� 작성·이사� 보고
- 충실� 내부회계관리제� 운영·평가� 중요�
Contents
- 이사� 의견 공시 의무�
- 외부평가제도 개선� 감사(위원�)� 역할
- 합병가� 산정 규제 완화
Contents
- 한국 증시� 도약� 위한 기업 밸류� 지원방�
- 기업 밸류� 프로그램 주요내용
- 향후 주요계획
Contents
- 2023� 사업보고� 중점 점검사항
- 감사위원� 활동 관� 중점 점검 항목 (회계감사인에 관� 공시, 내부통제� 관� 공시)
- 금융감독� 향후 계획
Contents
- 내부회계관리제도의 내실� 필요
- 회사� 내부회계관리제� 구축 � 공시의무
- 대표이사·감사의 내부회계 운영실태 보고 � 평가 의무
- 금융감독� 향후 계획
Contents
- 감사품질 제고 노력
- 리스� 고려� 내부감사 강화 지�
- 재무팀 리더십과 역량 강화
- 재무 보고 � 내부통제 강화
- 지속가능성 공시 대� � 데이� 품질·신뢰� 감독
- 최고경영진의 의지(Tone at the Top)� 통한 조직문화 개선
- 사이버보안·정보보� 공시 대비와 모니터링
- 생성� AI� 대� 감사위원� 감독 책임 정의
Contents
- �23.9� 「회계제� 보완방안� 진행상황 발표
- 지정감사제 합리� 운영
- 내부회계관리제� 외부감사 부� 완화
- 상장회사 감사� 지정비� 적정�
- 표준감사� 합리� 제고
Contents
- 대형비상장주식회사 기준 상향� 따른 관� 서식 개정
- 내부회계관리제� 취약� 자진공시 · 개선 회사� 대� 조치수준 완화
- 감리조치� 회계부정행� 신고 · 고지자에 대� 조치수준 완화
- 회계법인 사업보고� � 젵Ӷ의무 위반� 대� 조치기준 조정
- 감사인지� 관� 감사인군(�) 구분 세부기준 조정
Contents
- 회계부� 조사제도란?
- 주식회사 등의 외부감사� 관� 법률� 회계부� 조사 절차
- 가이드라인 개정 추진 배경
- 회계부� 개념 구체�
- 회계부� 기준금액 명확�
- 외부전문가 선임� 고려하여� � 전문성과 독립� 요건 마련
- 회계부� 조사결과 보고양식 추가
Contents
- 외부감사� 시행� � 하위규정 개정
- 대형비상장회사 기준 조정
- 내부회계관리제� 운영·감독 내실�
- 회계부정행� 신고 활성� 유도